Lista de Pagos: ANTONIO JOSÉ SOARES
Data | Pago | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
09/01/2024 | 0023/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS A SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO MEDICO AGENDADO. | 780,00 | ||||||
02/02/2024 | 0844/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO | 780,00 | ||||||
08/03/2024 | 1675/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO. | 780,00 | ||||||
05/04/2024 | 2333/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS A SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO. | 780,00 | ||||||
03/05/2024 | 3484/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO . | 780,00 | ||||||
07/06/2024 | 4113/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO. | 780,00 | ||||||
05/07/2024 | 5043/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO. | 780,00 | ||||||
02/08/2024 | 6073/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO MEDICO AGENDADO . | 780,00 | ||||||
06/09/2024 | 6839/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO. | 780,00 | ||||||
06/11/2024 | 8533/001 | ANTONIO JOSÉ SOARES | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS COM TRATAMENTO MEDICO. | 780,00 | ||||||